Уважаемые коллеги, июньский отчетный период в самом разгаре!
Уважаемые коллеги, июньский отчетный период в самом разгаре! Чтобы голова не шла кругом от дедлайнов, давайте сразу проясним один важный момент: что и в каком порядке отправляем в ФНС до 25 июня. Сохраняйте пост, чтобы не потерять! 📌 📊 Что включаем в июньское уведомление? В этот пакет входят всего два обязательства: 1️⃣ НДФЛ с выплат сотрудникам за период с 1 по 22 июня (код периода в 1С — 31/01). 2️⃣ Страховые взносы за май (код периода — 31/02). 💡 Важный нюанс: авансы по прибыли или УСН сюда не попадают, для них свои сроки. А если у вас есть «северные» надбавки или доходы по ставке 15%, не забудьте разбить их на отдельные КБК. 💸 Когда платим? Саму сумму нужно закинуть на ЕНС до 29 июня (срок сдвинули, так как 28-е — выходной). Отличный повод немного выдохнуть! Как сделать всё быстро и без ошибок в 1С? Главное правило: не создавайте уведомления вручную! 🙅♀️ Идите в раздел «Главное» ➡️ «Задачи организации» и просто кликайте по ссылке «Уведомление за июнь». Программа сама соберет все суммы на основе начислений. ⚠️ На что обязательно нажать перед отправкой: • ОКТМО. Если есть обособленные подразделения, проверьте, чтобы НДФЛ за сотрудников филиала уходил на ОКТМО местной налоговой. • Проверка. Перед тем как нажать «Отправить», используйте кнопку «Проверить» ➡️ «В интернете» через сервис «1С-Отчётность». Система сверится с алгоритмами ФНС и укажет на ошибки до того, как они станут проблемой. 🤝 Нужна помощь? Если 1С «капризничает», коды не подтягиваются, или просто нет времени разбираться с нюансами — мы всегда на подхвате 🤗