⚠️ С 12 МАЯ — НОВЫЙ ФОРМАТ ПОЯСНЕНИЙ ПО ДЕКЛАРАЦИИ НДС — 18 мая 2026 г. в 10:32:15.390
⚠️ С 12 МАЯ — НОВЫЙ ФОРМАТ ПОЯСНЕНИЙ ПО ДЕКЛАРАЦИИ НДС ФНС обновила формат ответов на требования по НДС и изменила приложения к пояснениям. Теперь при работе с требованиями важно следить не только за содержанием ответа, но и за его форматом. Что изменилось👇 🔹 Пояснения по НДС рекомендуется отправлять уже в формате версии 5.04 Это временный формат — до официального обновления приказа ФНС. 🔹 Изменились приложения к требованиям Теперь налоговая присылает новые таблицы, где сразу указано: — в каком разделе декларации найдено расхождение; — какие данные требуют пояснений. 🔹 Доработаны таблицы по разделам 8 и 9 Добавили: ✔️ реквизиты авансовых счетов-фактур; ✔️ по разделу 9 — стоимость продаж без НДС; ✔️ сумму НДС по ставке 22%. Что важно проверить бухгалтеру уже сейчас👇 ✅ Обновлена ли 1С и система ЭДО ✅ Формируют ли программы новый XML-формат ✅ Корректно ли работают шаблоны ответов на требования Особое внимание — тем, у кого часто возникают расхождения: 📌 по авансам 📌 книгам покупок 📌 книгам продаж 📌 счетам-фактурам ❗️Важно: пояснения, отправленные не по формату или на бумаге, налоговая по-прежнему считает непредставленными. Штраф за непредставление пояснений — 5000 ₽. ✔️ Вывод простой: теперь при ответе на требования по НДС критично важно не только ЧТО вы отправляете, но и В КАКОМ ФОРМАТЕ это уходит в ИФНС.

